【集团资讯】法律纪检审计部开展集团公司2022年下半年货币资金专项审计工作
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发布时间:[2023-02-10]
为监督各公司遵守货币资金管理制度和结算制度,防范违规和舞弊风险,保护货币资金的安全完整,根据《内部审计基本准则》、《审计署关于内部审计的规定》及年度审计计划,法律纪检审计部组成审计组对集团公司及各分子公司的货币资金管理情况进行审计。

此次审计的范围是内蒙古巴彦绿业实业(集团)有限公司及各分子公司从2022年7月至2022年12月期间的货币资金内控制度、货币资金岗位分工及授权批准、重大资金支出、银行账户管理情况及核算记录等。审计组将通过查阅会计凭证、银行函证等方式,系统排查各公司货币资金管理制度的完善性、业务流程的完整性,对审计中发现的问题提出优化建议,提高集团公司资金管理水平,有效防范集团公司资金风险。